Отчёт органа муниципального финансового контроля Ульяновской области о контрольных мероприятиях за 9 месяцев 2019 года

Раздел 1. Отчёт органа муниципального финансового контроля Ульяновской области о контрольных мероприятиях по осуществлению внутреннего финансового контроля
№ п/п Наименование показателей 2018 год          2019 год          %
1 2 4 4 5
1. Штатная численность структурного подразделения, осуществляющего внутренний финансовый контроль, ед.                                                                  1 1 100%
2. Количество запланированных контрольных мероприятий, шт. 6 5 83%
3. Проведено контрольных мероприятий, шт. 4 3 75%
3.1. проведено плановых контрольных мероприятий 4 3 75%
3.2. проведено внеплановых контрольных мероприятий      
4. Всего проверено средств, тыс. руб. 32 236,20 44 737,60 139%
5. Выявленная сумма нарушений всего, тыс. руб. 687,80 724,10 105%
5.1. нецелевое использование бюджетных средств      
5.2. неэффективное использование бюджетных средств   56,40 #ДЕЛ/0!
5.3. неправомерные расходы 595,50 667,70 112%
5.3.1.     неправомерные расходы по капитальным вложениям (СМР)      
5.3.2.     неправомерные расходы по оплате труда 453,50 126,30  
5.3.3.     прочие неправомерные расходы 142,00 541,40 381%
5.4. прочие нарушения  92,30 0,00 0%
5.4.1.     принятие бюджетных обязательств при отсутствии доведённых лимитов бюджетных обязательств      
5.4.2.     нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и составления бюджетной отчётности      
5.4.3.     прочие  92,30   0%
6. Процент выявленных нарушений от суммы проверенных средств,% 2,13% 1,62% х
7. Сумма устранённых финансовых нарушений, тыс. руб. 687,80 724,10 105%
7.1. Возвращено в бюджет      
7.2. Выполнены дополнительные работы, услуги (в т.ч. СМР), допоставлены товарно-материальные ценности      
7.3. Устранены нарушения прочими способами 687,80 724,10 105%
7.4. Устранены причины и условия нарушений      
8. Процент устранённых нарушений от общей суммы выявленных нарушений, % 100,00% 100,00% х
9. Сумма финансовых нарушений, срок устранения которых на отчётную дату не истёк, тыс. руб.      
10. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены факты нецелевого, неправомерного и неэффективного использования средств, шт. 4 3 75%
11. Выдано представлений (предписаний) по итогам проверок, шт. 4 3 75%
11.1. выдано представлений 4 3 75%
11.2. выдано предписаний      
12. Количество проверок, по результатам которых применены меры дисциплинарного и материального характера, шт. 3 3 100%
12.1. Количество проверок, по результатам которых применены меры дисциплинарного характера, шт. 2 1 50%
12.2. Количество проверок, по результатам которых применены меры материального характера, шт. 1 2 200%
13. Количество применённых дисциплинарных взысканий и мер материального характера, шт. 6 6  
13.1. выговор      
13.2. замечание 5 2 40%
13.3. денежное взыскание 1 4  
13.4. увольнение